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    <titolo>BANDI DI GARA E CONTRATTI</titolo>
    <abstract>BANDI DI GARA E CONTRATTI 2021</abstract>
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    <entePubblicatore>C.C.I.A.A. DI VITERBO</entePubblicatore>
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      <oggetto>RICHIESTA N. 1 BANDIERA ITALIANA CM 150X225 (FIOCCO DI POLIESTERE) E DI N. 1 BANDIERA EUROPEA CM 150X225 (FIOCCO DI POLIESTERE) - quotazione mail del 14.11.2018</oggetto>
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      <oggetto>RICHIESTA DI N. 500 CARTELLINE PER SANZIONI REGOLAZIONE DEL MERCATO - VEDI PREVENTIVO N. 000576/329 DEL 23.08.2019</oggetto>
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      <oggetto>RICHIESTA DI N. 35 PLANNING A SPIRALE CM28,8X11,7 COLORE BLU (VS CODICE 0A6611) + N. 5 AGENDE GIORNALIERE CM 14,3X20,5 COLORE BLU (VS CODICE 0A6609)</oggetto>
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      <oggetto>RICHIESTA DI N. 1.500 BUONI PASTO</oggetto>
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      <oggetto>RICHIESTA DI N. 1531 BUONI PASTO Z5726D8663</oggetto>
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      <oggetto>RICHIESTA DI N. 3 TONER NERI HP451 BASSA CAPACITA'</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01517580567</codiceFiscale>
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      <oggetto>RICHIESTA DI N. 120 MASCHERINE LAVABILI (PREVENTIVO INVIATO CON MAIL DEL 13.08.2020)</oggetto>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13023771002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO FORTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80000550568</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.C.I.A.A. DI VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA DI N. 400 BOLLINI PER CERTIFICATI STORICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A ITALIANE P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A ITALIANE P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80000550568</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.C.I.A.A. DI VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA DI N. 37 PLANNING SETTIMANALI + N. 2 AGENDE - ANNO 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.64</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZD7262E6C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80000550568</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.C.I.A.A. DI VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA ARTICOLI DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MYO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>519.6</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80000550568</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.C.I.A.A. DI VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 18 FLACONI DI SAPONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>64.26</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80000550568</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.C.I.A.A. DI VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICHIESTA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>241.68</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RICHIESTA TONER ORIGINALI HP451DW: N. 2 NERI ALTA CAPACITA' (N. 9200 PAGINE - MODELLO 970 XL). N. 2 GIALLI ALTA CAPACITA' (N. 6.600 PAGINE - MODELLO 971 XL)</oggetto>
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      <oggetto>RICHIESTA DI N. 60 PACCHETTI DI SALVIETTE</oggetto>
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      <oggetto>RICHIESTA DI N. 2.500 BUSTE BIANCHE LOGO CAMERALE CON FINESTRA RETTANGOLARI</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA N. 1 TONER NERO HP LASER JET MFP M426 - 9000 PAGINE - COMPATIBILE</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA N. 1 CONFEZIONE (N. 3 SCATOLE) DI PUNTI PER SPILLATRICE MULTIFUNZIONE XEROX A3</oggetto>
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          <codiceFiscale>00752860569</codiceFiscale>
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      <oggetto>N. 200 CARTELLE BIANCHE E ROSSE (PLASTIFICATE) CON ALETTE E CON LOGO</oggetto>
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      <oggetto>Richiesta di fornitura n. 12 Toner</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <oggetto>Fornitura di n. 2 Toner per HP M426DW</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 24 ROTOLI CARTA IGIENICA (N. 4 CONFEZIONI DA 6 ROTOLI CIASCUNA) + N. 60 PACCHETTINI DI SALVIETTE ASCIUGAMANI</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto di n. 24 rotoli di carta igienica e di n. 60 pacchetti di salviette asciugamani</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO DI N. 30 ROTOLI DI CARTA IGIENICA (N. 5 CONFEZIONI DA 6 ROTOLI CIASCUNA) E DI N. 60 PACCHETTINI DI SALVIETTE ASCIUGAMANI</oggetto>
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      <oggetto>Fornitura di n. 40 cartelle per convegno bianche e rosse con logo - vedi quota parte preventivo n. 000576/280 del 10/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto di n. 2000 Modelli Ordinativi di Incasso + n. 2000 Modelli Mandati di pagamento</oggetto>
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        <denominazione>C.C.I.A.A. DI VITERBO</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto differenti tipologie di Toner e Drum</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>419.3</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80000550568</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.C.I.A.A. DI VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 100 RISME CARTA A4</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02177990567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2015OFFICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02177990567</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2015OFFICE S.R.L.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>205</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80000550568</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>C.C.I.A.A. DI VITERBO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI N. 8 TONER COMPATIBILI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KBYTE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00830640561</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KBYTE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>195.9</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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